2015年9月7日,開發(fā)公司、建發(fā)公司和城發(fā)公司邀請?zhí)K州大華會計師事務所開展內部控制審計工作。蘇宿園區(qū)財政局副局長、開發(fā)公司財務總監(jiān)陶潔參加了內控審計進點會。
實施企業(yè)內部控制審計的意義在于,監(jiān)督、推動企業(yè)將內部控制規(guī)范落到實處,促進企業(yè)加強內部控制規(guī)范建設,保證企業(yè)財務報告真實、完整,提升公司內部管理水平及財務風險防范能力。
此次對三家公司啟動內部控制審計工作體現(xiàn)了公司管理層對內部控制規(guī)范體系建設實施工作的高度重視。公司各相關部門將全力配合審計工作,對公司業(yè)務流程進行系統(tǒng)梳理,識別重要業(yè)務流程、流程中容易出錯的環(huán)節(jié)、關鍵控制點,以促進公司治理結構的完善和管理水平的提高。
(供稿:開發(fā)公司、建發(fā)公司)